05-233网校2025CPA审计 - 爱网盘 - 网盘资源搜索,网盘搜索神器,夸克网盘云盘下载
- file:005.风险应对.flv
- file:006.销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计.flv
- file:003.审计证据、审计抽样方法.flv
- file:007.生产与存货循环的审计、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑.flv
- file:004.信息技术对审计的影响、审计工作底稿、风险评估.flv
- file:008.审计沟通、注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计的特殊考虑.flv
- file:011.审计报告、企业内部控制审计、会计师事务所业务质量管理、职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.flv
- file:010.完成审计工作.flv
- file:009.其他特殊项目的审计.flv
- file:019.企业内部控制审计.mp4
- file:021.职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.mp4
- file:011.生产与存货循环的审计;货币资金的审计.mp4
- file:006.信息技术对审计的影响.mp4
- file:001.审计概述(一).mp4
- file:014.注册会计师利用他人的工作.mp4
- file:012.对舞弊和法律法规的考虑.mp4
- file:020.会计师事务所业务质量管理.mp4
- file:015.对集团财务报表审计的特殊考虑.mp4
- file:005.质量管理.mp4
- folder:05-233网校2025CPA审计
- folder:01.教材精讲班-周敏李(2309讲全)
- folder:05.重点冲刺串讲班-周敏李(更新至21讲)
- folder:02.真题点睛班-佟雪欣(22讲全)
- folder:013.第十二章货币资金的审计
- folder:022.第二十一章会计师事务所业务质量管理
- folder:016.第十五章注册会计师利用他人的工作
- folder:015.第十四章审计沟通
- folder:021.第二十章企业内部控制审计
- folder:001.课程导学
- folder:010.第九章销售与收款循环的审计
- folder:008.第七章风险评估
- folder:006.第五章信息技术对审计的影响
- folder:007.第六章审计工作底稿
- folder:023.第二十二章职业道德基本原则和概念框架
- folder:014.第十三章对舞弊和法律法规的考虑
- folder:024.第二十三章审计业务对独立性的要求
- folder:017.第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑
- folder:讲义
- folder:005.2018年真题解析
分享时间 | 2025-04-07 |
---|---|
入库时间 | 2025-04-07 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 善良*袋鼠 |
资源有问题?点此举报